时光荏苒,转眼间一年的工作已接近尾声。在这一年中,财务审计部与集团公司财务部紧密配合,围绕公司整体战略目标,扎实推进各项财务管理工作,不断提升财务服务与监督能力,为公司的稳健发展提供了坚实的财务保障。现将本年度的工作情况总结如下,并对下一年度的工作思路进行初步规划。
一、年度工作总结
1. 财务核算与报表管理更加规范
在集团统一部署下,财务部门进一步完善了会计核算体系,严格执行国家会计准则和企业内部财务制度,确保各类财务数据的真实、准确与完整。全年共完成季度、年度财务报表编制工作,及时向管理层和上级单位报送各类财务资料,为决策提供有力支持。
2. 预算管理与成本控制成效显著
财务部积极落实全面预算管理制度,合理制定各部门的费用预算,强化执行监控,有效控制非必要支出。通过加强成本分析和绩效评估,推动各部门优化资源配置,提升运营效率。
3. 审计监督作用持续增强
财务审计部认真履行内部审计职责,围绕资金使用、采购流程、项目执行等方面开展专项审计,发现问题并提出整改建议,有效防范了经营风险。同时,积极配合外部审计机构完成年度审计工作,确保公司财务信息透明合规。
4. 财务信息化建设稳步推进
为提升财务管理效率,财务部门持续推进财务系统升级与数据整合,实现财务数据的实时共享与动态监控,提升了财务工作的智能化水平,为今后的数字化转型打下了坚实基础。
二、存在的问题与不足
尽管本年度取得了一定成绩,但我们也清醒地认识到,工作中仍存在一些亟待解决的问题,如部分业务流程尚需进一步优化,财务人员专业素质有待提升,财务数据分析深度还需加强等。这些问题将在今后的工作中逐步加以改进。
三、下一年度工作思路
1. 深化财务管控体系建设
继续完善财务管理制度,细化各岗位职责,强化内控机制,提升财务工作的规范性和执行力。推动财务与业务深度融合,提升财务在战略决策中的参与度。
2. 加强财务队伍建设
加大对财务人员的培训力度,提升其专业能力和综合素质,鼓励员工参加各类专业资格考试,打造一支高素质、专业化的财务团队。
3. 推进财务数字化转型
加快财务信息系统升级,推动大数据、云计算等新技术在财务管理中的应用,提高财务数据处理效率和分析能力,为公司高质量发展提供有力支撑。
4. 强化风险防控与合规管理
进一步加强财务风险预警机制建设,完善内部控制流程,防范财务风险。同时,加强对国家财税政策的研究与应对,确保公司在合规的前提下稳健运行。
四、结语
新的一年,财务审计部与集团公司财务部将继续秉持“严谨、高效、务实”的工作作风,紧紧围绕公司发展战略,不断提升财务管理水平,为公司实现更高质量的发展贡献力量。