【城管局2019年内部审计工作总结范文】2019年,我局在上级主管部门的正确领导下,紧紧围绕年度工作目标,以加强内部管理、规范财务行为、提升工作效率为核心,扎实推进内部审计工作。通过不断健全制度、完善机制、强化监督,进一步提升了财务管理的透明度和规范性,为全局各项工作的顺利开展提供了有力保障。
一、加强组织领导,明确职责分工
为确保内部审计工作的有序推进,我局高度重视,成立了由分管领导牵头的内部审计工作领导小组,明确责任分工,落实具体任务。同时,结合实际情况,制定了《城管局内部审计工作实施方案》,对审计内容、流程、时间安排等进行了详细部署,确保各项工作有章可循、有据可依。
二、突出重点领域,深化审计监督
2019年,我局将财政资金使用、工程项目管理、政府采购以及资产管理作为内部审计的重点内容,围绕“资金安全、程序合规、效益明显”三大目标,开展了多项专项审计工作。通过查阅资料、实地走访、数据比对等方式,全面梳理了财务收支、项目执行、资产配置等方面的情况,及时发现并纠正了一些管理上的薄弱环节。
三、强化问题整改,提升管理水平
针对审计中发现的问题,我局坚持“边审边改、立行立改”的原则,及时召开专题会议进行分析研究,制定整改措施,并明确责任人和整改时限。对于能够立即整改的问题,迅速落实到位;对于需要长期推进的问题,建立台账,持续跟踪督办,确保问题不反弹、整改见实效。通过整改,进一步规范了财务管理和业务操作流程,提升了整体管理水平。
四、注重队伍建设,提升专业能力
为进一步提高内部审计工作的质量和效率,我局积极组织相关人员参加各类培训和学习活动,提升审计人员的专业素养和业务能力。同时,鼓励审计人员加强对政策法规的学习,增强依法审计、科学审计的意识,努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的审计队伍。
五、总结经验,谋划未来发展
回顾2019年的内部审计工作,虽然取得了一定成效,但也存在一些不足,如审计覆盖面还不够广、部分人员对审计工作的认识有待提高等。下一步,我局将继续坚持问题导向,不断优化审计机制,扩大审计范围,推动内部审计工作向制度化、规范化、常态化方向发展,为城管局高质量发展提供坚实保障。
总之,2019年是我局内部审计工作稳步提升的一年。在今后的工作中,我们将继续以高度的责任感和使命感,扎实做好各项审计工作,切实发挥审计监督在推动管理、防范风险、促进发展中的重要作用。